财务报销流程制度基本要求
(1) 报销人应取得真实合法的原始凭证;
(2) 报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销;收据需盖章(若无章,需提供收据并用其他发票代替),对于既没发票,也没收据的,一律不予报销;
(3) 报销人员因工作需要,需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费,需提交华泰人力办公及交通报销记录;
从当月首日至当月最后一天,依次填写报销记录,购饮品需备注买给谁(名字),对记录不清,财务不予报销。
(4) 为了提高费用报销工作效率,各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。
(5) 超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销,视自动放弃。
财务报销流程制度快捷键
Ctrl+X:剪切所选文本或对象
Ctrl+V:粘贴文本或对象
Ctrl+Alt+V:选择性粘贴
Ctrl+Shift+<:将字号减小一个值
Ctrl+Shift+>:将字号增大一个值
Ctrl+Shift+V:仅粘贴格式
Ctrl+Shift+G:打开“字数统计”对话框
Ctrl+Z:撤销操作
Ctrl+Y:恢复或重复操作
小编推荐:
财务报销流程制度为免费模板,下载即可获得源文件,可供您编辑修改替换。华军软件园还提供企业考核制度、企业安全生产考核制度下载。
有用
有用
有用