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财务报销管理制度

财务报销管理制度  免费版

二维码
  • 软件授权: 共享软件
  • 软件大小: 0.07MB
  • 软件评分:
  • 软件类型: 国产软件
  • 更新时间: 2024-10-31
  • 应用平台: winall
  • 软件语言: 简体中文
  • 版      本: 免费版

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基本简介
财务报销管理制度段首LOGO
财务报销管理制度是指为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出所专门打造的报销管理制度内容。财务报销管理制度免费版,由华军软件园为您提供免费下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑。更多关于财务报销管理制度,免费下载请关注华军软件园。

财务报销管理制度截图

财务报销管理制度内容

      (一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,写明出差时间、地点,借款金额原则按“往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由财务经理批准,最后经总经理审批后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。

      (二)凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。

      (三)其他临时借款,如购置款、业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款。

      (四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。

      (五)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。

      (六)报销审批时应具备的凭证:“请购审批单”或“费用审批单”,原始发票、物品明细表。在所附凭单上,要由经办人签字,主管部门经理签字和财务经理签字。

财务报销管理制度其他事项

      根据出差人员事先理好的报销单据,先由会计对单据全面审核,同时按出差天数填上住勤补贴,然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后,方能报销。

      出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费,电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。

      出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负,不能报销。

      出差期间的宴请费用不在差旅费中报销,单独列在业务招待费中审批报销。

      同性别两人一起出差,只能住一间双人间,按一个人(职务较高者)住宿标准计算。

      出差人员在外住宿超过两天,如有特殊情况未住饭店(如住朋友、亲戚家),可以给予每人标准规定的未住宿补助。

      出差在外期间,一般不对外宴请和对外赠送礼品,如确有需要必须事先请示公司领导。

      员工探亲交通费按国家规定办法执行。

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